Orden de Compra. Nº4159-175-SE12 "SERVICIO TRANSP. ALUMNOS OP. IV LUIS GOMEZ"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-175-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-03-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSP. ALUMNOS OP. IV LUIS GOMEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes mr
Razón Social DANIELA CECILIA ROJAS CAMPOS
R.U.T. 17.091.142-3
Sucursal transportes mr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados8UnidadSERVICIO TRANSP. ALUMNOS OP. IV LUIS GOMEZ DESDE LICITACION 4159-7-L112.CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM Y AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES FLETES Y BODEGAJES".SEGUN CONTRATO, BASES ADM. Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DESDE 1 ABRIL 2012 HASTA 05 DICIEMBRE 2012SERVICIO TRANSP. ALUMNOS OP. IV LUIS GOMEZ DESDE LICITACION 4159-7-L112.CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM Y AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES FLETES Y BODEGAJES".SEGUN CONTRATO, BASES ADM. Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. DESDE 1 ABRIL 2012 HASTA 05 DICIEMBRE 2012 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.