Orden de Compra. Nº4159-1752-SE18 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1752-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 13307,8235294007
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist. y Supermercado El Rey Ormeño
Razón Social MANUEL JESUS ORMENO NAVARRETE
R.U.T. 9.458.465-5
Sucursal Dist. y Supermercado El Rey Ormeño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS CON CARGO AL JARDIN AL ÍTEM PARA PERSONAS 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL)ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN Y SALA CUNA ANGELITOS CON CARGO AL JARDIN AL ÍTEM PARA PERSONAS 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 77.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.824 $ 77.824
Total Neto $ 77.824
Descuento $ 7.782
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.308
TOTAL OC $ 83.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.