Orden de Compra. Nº4159-176-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-176-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 11345,714250282
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3UnidadSILICONASILICONA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
31211506
Pinturas de látex2UnidadGALONES LATEX DAMASCOGALONES LATEX DAMASCO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON OLEO CAFEGALON OLEO CAFE $ 9.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.328 $ 9.328
31162309
Estantes de montaje1UnidadBISAGRAS 4"BISAGRAS 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40141726
Tomas de agua5UnidadFLEXIBLESFLEXIBLES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31162003
Clavos de acabado1UnidadCLAVOS 1 1/2"CLAVOS 1 1/2" $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
30171707
Cristal de seguridad3UnidadVIDRIO 48.5X42.5VIDRIO 48.5X42.5 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
30171707
Cristal de seguridad1UnidadVIDRIO 58.4X47.3VIDRIO 58.4X47.3 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30171707
Cristal de seguridad4UnidadVIDRIO 48X42VIDRIO 48X42 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882
31211904
Brochas3UnidadBROCHASBROCHAS $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579 $ 3.580
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
31211505
Pinturas aceitosas2LitroOLEO BLANCOOLEO BLANCO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 59.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.346
TOTAL OC $ 71.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.