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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-176-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CONVIVENCIA ESCOLAR/SEP/OFICIO 04/ESCUELA I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
71179,42857132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | COMPRA PARA CONVIVENCIA ESCOLAR/OFICIO 04/LEY SEP/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA. CON CARGO AL ÍTEM 215.22.01.001 "PARA PERSONAS".DESPACHO BODEGA DAEM,ANIBAL PINTO 1171,CELULAR: 923882895 LUISALVAREZ ENCARGADO. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl /CELULAR 923882895. | COMPRA PARA CONVIVENCIA ESCOLAR/OFICIO 04/LEY SEP/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA. CON CARGO AL ÍTEM 215.22.01.001 "PARA PERSONAS".DESPACHO BODEGA DAEM,ANIBAL PINTO 1171,CELULAR: 923882895 LUISALVAREZ ENCARGADO. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.da |
$ 468.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.286
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$ 468.286
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Total Neto
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$ 468.286
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Descuento
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$ 93.657
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.179
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$ 445.808
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.