Orden de Compra. Nº4159-184-SE07 "CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-184-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA D.A.E.M.
Proveniente de Licitación 4159-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 15235,921856
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122008
Divisores con uñetas10UnidadDivisores con uñetasSET DE SEPARADORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.496
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.597
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores6UnidadRepuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctoresCORRECTORES LIQUIDOS $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.958
55121618
Fundas de etiquetas30UnidadFundas de etiquetasFUNDAS PLASTICAS $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.134
14121503
Cartulina60UnidadCartulinaHOJAS DE CARTULINA $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCartuchos de tintaTINTAS BCI-24 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.664
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCinta para empaquetarSCOTCH MAGIC 19MM 3M $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.765
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadorasCINTAS OKI 320/321 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
44121711
Rotuladores6UnidadRotuladoresLAPIZ PERMAMENTE SHARPIE ( N-R-A) $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadCartuchos de tintaTINTAS IP 1500 NEGRA $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.546
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaTINTAS IMPRESORA IP 1500 COLOR $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.651
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaEPSON STYLUS NEGRA 670 TO50 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarCINTAS EMBALAJE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivosCARPETAS CORRIENTES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivosPLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.227
44121701
Lápiz pasta30UnidadLápiz pasta20 PASTA AZUL Y 10 NEGRO $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.403
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadorasCINTAS IMPRESORA OKI 590 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
Total Neto $ 80.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.236
TOTAL OC $ 95.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.