Orden de Compra. Nº4159-19-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-19-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 134111,260481079
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA DE 4"  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
30111701
Enlucido de yeso45BolsaBOLSAS BEKRON 25 KILOS  $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.345 $ 87.353
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE 8"  $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 1" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31191506
Discos abrasivos3Unidad DISCOS DE CORTE CERAMICA METALICO 71/4 $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
31211506
Pinturas de látex8TarroGALONES LATEX BLANCO  $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.728 $ 39.731
31211505
Pinturas aceitosas1TarroGALON CAFE MORO OLEO  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
31211506
Pinturas de látex1Tarro GALON LATEX OCRE $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.966 $ 4.966
30111701
Enlucido de yeso20kilogramoFRAGUE CELESTE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
31211604
Diluyentes para pinturas2Litro AGUA RAS $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
30131504
Bloques de cerámica100Metro Cuadrado CERAMICA ANTIDESLIZANTE PIETRA AZUL $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.600 $ 428.571
30111601
Cemento22Saco CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.520 $ 91.513
Total Neto $ 705.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.111
TOTAL OC $ 839.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.