Orden de Compra. Nº4159-192-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-192-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA FONDO DE APOYO MEJORAMIENTO INTERE E-573
Proveniente de Licitación 4159-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 19009,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121711
Rotuladores33UnidadRotuladoresPLUMONES DE PIZARRA $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.494 $ 10.494
14111606
Papel artístico o papel Kraft40UnidadPapel artístico o papel KraftPLIEGOS PAPEL ENVOLVER $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS EQUALITE OFICIO $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS EQUALITE CARTA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
60121148
Papel lustre40UnidadPapel lustrePLIEGOS PAPEL LUSTRE DIF COLORES $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31201610
Cola fría6UnidadCola fríaCOLA FRIA GRANDE $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
44121706
Lápices de madera1UnidadLápices de maderaCAJA DE LAPICES GRAFITO $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887 $ 887
44121804
Borradores6UnidadBorradoresGOMAS DE BORRAR $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
44121618
Tijeras6UnidadTijerasTIJERAS ESCOLAR $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686 $ 1.686
44121711
Rotuladores10UnidadRotuladoresCJAS DE PLUMONES PERMANENTES $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850 $ 24.850
44121707
Lápices de colores6UnidadLápices de coloresCAJAS DE LAPICES DE COLORES $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
60124317
Masa de modelado6UnidadMasa de modeladoCAJAS DE PLASTICINAS $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728 $ 1.728
44111803
Compases10UnidadCompasesCOMPAS MAPED $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
14121503
Cartulina16UnidadCartulinaPLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424 $ 1.424
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tintaCARTRIGE PARA EPSON C 45 TO38 N $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
60123001
Figuras Goma Eva10UnidadFiguras Goma EvaHOJAS DE GOMA EVA COLOR PIEL $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
60121112
Cartón piedra20UnidadCartón piedraPLIEGOS CARTON FORRADO $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
60121132
Papel calco1UnidadPapel calcoCAJA DE CALCO AMARILLO $ 5.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.065 $ 5.065
Total Neto $ 100.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.010
TOTAL OC $ 119.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.