Orden de Compra. Nº4159-198-AG25 "ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE LECTURA/LEY SEP/OFICIO-123/LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA/ CARGO A LOS ÍTEMS: 215.29.04 "MOBILIARIOS Y OTROS"- 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA".DESPACHO A BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171-CELULAR:923882895 PA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-198-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE LECTURA/LEY SEP/OFICIO-123/LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA/ CARGO A LOS ÍTEMS: 215.29.04 "MOBILIARIOS Y OTROS"- 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA".DESPACHO A BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171-CELULAR:923882895 PA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04- 215.22.04.002 LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 430300,41
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRUTILLA
Razón Social FRUTILLA SPA
R.U.T. 78.074.621-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRUTILLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1Unidad no definidajuego set de alimento-juego de cocina de madera-set mega bloques-organizadores de libros infantil-set de construcción-juego de refrigerador-set bowling-sofá para niños y otros, SEGÚN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS.  $ 2.264.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264.739 $ 2.264.739
Total Neto $ 2.264.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.300
TOTAL OC $ 2.695.039


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.135-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.