Orden de Compra. Nº4159-199-SE24 "PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLARVIVENCIA ESCOLAR - SEP SANTIAGO URRUTIA 55"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-199-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLARVIVENCIA ESCOLAR - SEP SANTIAGO URRUTIA 55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP SANTIAGO URRUTIA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 143046,06
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Alfonso
Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T. 76.103.978-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manuel Alfonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaPRODUCTOS SUPERMERCADO DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR .CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477PRODUCTOS SUPERMERCADO DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR .CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477 $ 941.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.092 $ 941.092
Total Neto $ 941.092
Descuento $ 188.218
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.046
TOTAL OC $ 895.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.