|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4159-204-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION E-579 ARRAU MENDEZ |
|
Proveniente de Licitación
|
4159-1-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69130700-K |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4135,293836 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
|
|
R.U.T. |
2.293.044-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161801
| Chapas de seguridad | 1 | Unidad | Chapas de seguridad | CHAPAS POLI |
$ 10.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.672
|
$ 10.672
|
31201606
| Calafateos | 6 | Unidad | Calafateos | TUBOS DE SILICONA ALUMINIO |
$ 1.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.094
|
$ 11.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.135
|
|
$ 25.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.