Orden de Compra. Nº
4159-210-SE13
"
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-210-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
10230,1428571281
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Razón Social
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES
R.U.T.
10.126.245-6
Sucursal
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222403
Teatro operativo
1
Unidad
TETRO DE TITERES
TETRO DE TITERES
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.202
$ 25.202
60121148
Papel lustre
35
Unidad
PAPEL LUSTRE FULTON'S CTE. 24 HJ.
PAPEL LUSTRE FULTON'S CTE. 24 HJ.
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.353
11151701
Hilo de lana
1
Unidad
LANA DE COLORES
LANA DE COLORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
60121901
Muselina
28
Unidad
PAÑO LENCY
PAÑO LENCY
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
30221010
Zona de juegos infantiles
9
Unidad
TITERES ARMABLES
TITERES ARMABLES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.807
30221010
Zona de juegos infantiles
1
Unidad
TITERE
TITERE
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORPARA GOMA EVA
PERFORADORPARA GOMA EVA
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
TIMBRE CARITA FELIZ
TIMBRE CARITA FELIZ
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
SET DE TIMBRE
SET DE TIMBRE
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
60123402
Ojos móviles autoadhesivos
2
Unidad
OJOS LOCOS BOLSA
OJOS LOCOS BOLSA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
60123001
Figuras de goma Eva
5
Unidad
GOMA EVA SET 10 UNID.
GOMA EVA SET 10 UNID.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
Total Neto
$ 61.185
Descuento
$ 7.342
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.230
TOTAL OC
$ 64.073
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.