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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-227-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Útiles escolares para becados - Programa residencia familiar estudiantil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
15985,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Casa del Menaje y Librera Galaxia |
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Razón Social |
MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
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R.U.T. |
9.344.181-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Casa del Menaje y Librera Galaxia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad no definida | MATERIALES PARA PLAN DE TRABAJO ENFOCADO EN LÍNEA DE ACCIÓN DE APOYO ACADÉMICO. CARGO RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL AL ÍTEM 214.05.01.073 Y TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA AL ÍTEM 215.22.04.002. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL FONO: 9-42382477. | MATERIALES PARA PLAN DE TRABAJO ENFOCADO EN LÍNEA DE ACCIÓN DE APOYO ACADÉMICO. CARGO RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL AL ÍTEM 214.05.01.073 Y TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA AL ÍTEM 215.22.04.002. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. FAVOR ENVIAR FACTURA |
$ 105.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.165
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$ 105.165
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Total Neto
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$ 105.165
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Descuento
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$ 21.033
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.985
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$ 100.117
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.