Orden de Compra. Nº
4159-228-SE13
"
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-228-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
13370,4117646732
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Razón Social
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES
R.U.T.
10.126.245-6
Sucursal
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
2
Unidad
CORCHETERA RAPID FM 22 METAL NEGRO
CORCHETERA RAPID FM 22 METAL NEGRO
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.226
$ 9.227
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ TINTA PILOT
LAPIZ TINTA PILOT
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.067
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ TINTA PILOT NEGRO
LAPIZ TINTA PILOT NEGRO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.067
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
HOJA CARTULINA COLOR CARTA
HOJA CARTULINA COLOR CARTA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.563
43211803
Fundas de Teclado
100
Unidad
FUNDA OFICIO
FUNDA OFICIO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
14111511
Papel de escribir
100
Unidad
HOJA COLOR OFICIO
HOJA COLOR OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
60121702
Tinta para timbres
2
Unidad
TINTA TAMPON NEGRO
TINTA TAMPON NEGRO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE KORES NEGRO
CARTRIDGE KORES NEGRO
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.478
$ 17.479
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE KORES COLOR
CARTRIDGE KORES COLOR
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
Total Neto
$ 79.966
Descuento
$ 9.596
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.370
TOTAL OC
$ 83.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.