Orden de Compra. Nº4159-228-SE13 "CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-228-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 13370,4117646732
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Razón Social JOSE RAMIRO ALFARO VALDES
R.U.T. 10.126.245-6
Sucursal JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA RAPID FM 22 METAL NEGROCORCHETERA RAPID FM 22 METAL NEGRO $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.227
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ TINTA PILOTLAPIZ TINTA PILOT $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ TINTA PILOT NEGROLAPIZ TINTA PILOT NEGRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
44121505
Sobres especiales100UnidadHOJA CARTULINA COLOR CARTAHOJA CARTULINA COLOR CARTA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563
43211803
Fundas de Teclado100UnidadFUNDA OFICIOFUNDA OFICIO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
14111511
Papel de escribir100UnidadHOJA COLOR OFICIOHOJA COLOR OFICIO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
60121702
Tinta para timbres2UnidadTINTA TAMPON NEGROTINTA TAMPON NEGRO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRIDGE KORES NEGROCARTRIDGE KORES NEGRO $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.478 $ 17.479
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRIDGE KORES COLORCARTRIDGE KORES COLOR $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
Total Neto $ 79.966
Descuento $ 9.596
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.370
TOTAL OC $ 83.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.