Orden de Compra. Nº4159-233-SE25 "MATERIAL LIBRERIA PROGRAMA HPV-II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-233-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA PROGRAMA HPV-II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-077 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 101462,66
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado1Unidad no definidaAdquisición de Materiales de librería, didácticos e insumos computacionales/PROGRAMA HPV-II/Con Cargo al ÍTEM: 214.05.01.077 "Habilidades para la vida II".DESPACHO A BODEGA DAEM: ANIBAL PINTO 1171/CELULAR:923882895. Enviar Factura a: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl/ Celular: 923839341.Adquisición de Materiales de librería, didácticos e insumos computacionales/PROGRAMA HPV-II/Con Cargo al ÍTEM: 214.05.01.077 "Habilidades para la vida II".DESPACHO A BODEGA DAEM: ANIBAL PINTO 1171/CELULAR:923882895. Enviar Factura a: betty.morales.daem@ed $ 667.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.517 $ 667.517
Total Neto $ 667.517
Descuento $ 133.503
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.463
TOTAL OC $ 635.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.