Orden de Compra. Nº4159-238-SE20 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA VTF JARDIN DULCES SONRISAS-OFICIO 30"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-238-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA VTF JARDIN DULCES SONRISAS-OFICIO 30
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001/215.22.04.009 VTF.DULCES SONRISAS del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 239423,18
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1Unidad no definidaMATERIALES OFICINA VTF DULCES SONRISAS, CON CARGO A VTF, ITEM "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC COMP" 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).MATERIALES OFICINA VTF DULCES SONRISAS, CON CARGO A VTF, ITEM "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC COMP" 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). $ 1.575.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.152 $ 1.575.152
Total Neto $ 1.575.152
Descuento $ 315.030
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.423
TOTAL OC $ 1.499.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.