Orden de Compra. Nº4159-251-SE07 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-251-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA SICOLOGA ANDREA ESPINOZA
Proveniente de Licitación 4159-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 3412,813288
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpetas para archivosCARPETAS COLGANTES BUHO $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.672
14121501
Cartón blanqueado10PliegoCartón blanqueadoCARTON FORRADO $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.588
44121707
Lápices de colores1CajaLápices de coloresLAPICES DE COLORES $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441 $ 1.441
44121618
Tijeras1UnidadTijerasTIJERA MAPED $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44121619
Sacapuntas1UnidadSacapuntasSACAPUNTAS MAPED $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147 $ 147
60121511
Lápices especializados1CajaLápices especializadosLAPICES SCRIPTOS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399 $ 399
44121804
Borradores1UnidadBorradoresGOMA ISOFIT GRANDE $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109 $ 109
44121605
Dispensador de Cinta1UnidadDispensador de CintaSCOTCH ANCHO 3M $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185
41111604
Reglas1UnidadReglasREGLA DE 30 CMS $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147 $ 147
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadBarras de pegamento libres de ácidoPEGAMENTO BARRA ARTEL 22 GRS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
44122008
Divisores con uñetas2CajaDivisores con uñetasDIVISORES TORRE 50 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.555
Total Neto $ 17.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.413
TOTAL OC $ 21.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.