Orden de Compra. Nº4159-253-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-253-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. PARRAL
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 16022,268757
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLubricantes anticorrosivosLTS. ANTIOXIDO NEGRO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
30103205
Enrejado de hierro10UnidadEnrejado de hierroMTS DEFENSA MURO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
31162309
Accesorios de estantes4UnidadAccesorios de estantesPOMEMLES DE 3/4 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
31191506
Discos abrasivos1UnidadDiscos abrasivosDISCOS CORTE 9" $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622 $ 1.622
23171510
Alambre soldador1UnidadAlambre soldadorKGS SOLDADURA 1/8 PUNTO VERDE $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
31191506
Discos abrasivos1UnidadDiscos abrasivosDISCOS DE DESBASTE 9" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesLTS DILUYENTE $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas12UnidadPerfiles de aleaciones ferrosasTIRAS DE PERFILES 15X15X1,5 $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.180 $ 57.176
30103205
Enrejado de hierro1UnidadEnrejado de hierroMTS DE DEFENSA DE MURO POR HUINCHA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA DE 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 84.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.022
TOTAL OC $ 100.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.