Orden de Compra. Nº
4159-253-SE08
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-253-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. PARRAL
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
-1
Impuesto
16022,268757
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
Lubricantes anticorrosivos
LTS. ANTIOXIDO NEGRO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
30103205
Enrejado de hierro
10
Unidad
Enrejado de hierro
MTS DEFENSA MURO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
31162309
Accesorios de estantes
4
Unidad
Accesorios de estantes
POMEMLES DE 3/4
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
Discos abrasivos
DISCOS CORTE 9"
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.622
$ 1.622
23171510
Alambre soldador
1
Unidad
Alambre soldador
KGS SOLDADURA 1/8 PUNTO VERDE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
Discos abrasivos
DISCOS DE DESBASTE 9"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
Diluyentes para pinturas y barnices
LTS DILUYENTE
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
12
Unidad
Perfiles de aleaciones ferrosas
TIRAS DE PERFILES 15X15X1,5
$ 4.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.180
$ 57.176
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad
Enrejado de hierro
MTS DE DEFENSA DE MURO POR HUINCHA
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
31211904
Brochas
1
Unidad
Brochas
BROCHA DE 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 84.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.022
TOTAL OC
$ 100.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.