Orden de Compra. Nº4159-254-SE20 "SUMINISTROS OFICINA, HPV 1 SECCION SOCIAL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-254-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS OFICINA, HPV 1 SECCION SOCIAL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-032 - HPV1 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 191258,37
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito1Unidad no definidaINSUMOS DE LIBRERÍA PARA SECCIÓN SOCIAL Y APOYO AL ESTUDIANTE DAEM, CON CARGO A HPV 1, ITEM "HPV 1" 214.05.01.032, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SECCIÓN SOCIAL Y APOYO AL ESTUDIANTE DAEM, CON CARGO A HPV 1, ITEM "HPV 1" 214.05.01.032, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). $ 1.258.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.279 $ 1.258.279
Total Neto $ 1.258.279
Descuento $ 251.656
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.258
TOTAL OC $ 1.197.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.