Orden de Compra. Nº4159-260-SE11 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-260-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-127-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 6707,76
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111501
Papel cebolla8UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ FUCSIAPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ FUCSIA $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088
14111501
Papel cebolla8UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ MORADOPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ MORADO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088
14111501
Papel cebolla8UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ VERDE CLAROPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ VERDE CLARO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088
14111501
Papel cebolla8UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ AMARILLOPLIEGOS DE PAPEL DE ARROZ AMARILLO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088 $ 1.088
11111808
Arcilla común3UnidadBOLSAS DE GREDA 1 KILOBOLSAS DE GREDA 1 KILO $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
11121805
Sisal3UnidadSISAL CRUDOSISAL CRUDO $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
11121805
Sisal3UnidadSISAL FUCSIASISAL FUCSIA $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
11121805
Sisal3UnidadSISAL AMARILLOSISAL AMARILLO $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
11121805
Sisal3UnidadSISAL MORADOSISAL MORADO $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
14111525
Papel multiuso100UnidadPAPEL DE OFICIO COLOR (MORADO Y FUCSIA)PAPEL DE OFICIO COLOR (MORADO Y FUCSIA) $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTRIDGE T 117 NEGROCARTRIDGE T 117 NEGRO $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadPLIEGO DE GOMA EVA LILAPLIEGO DE GOMA EVA LILA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadPLIEGO DE GOMA EVA MORADOPLIEGO DE GOMA EVA MORADO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadSILICONA EN BARRASILICONA EN BARRA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA SILICONAPISTOLA SILICONA $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadPLIEGO DE GOMA EVA AMARILLOPLIEGO DE GOMA EVA AMARILLO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
60123001
Figuras de goma Eva4UnidadPLIEGO DE GOMA EVA VERDE CLAROPLIEGO DE GOMA EVA VERDE CLARO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
53131507
Mondadientes6UnidadPALOS PARA BROCHETASPALOS PARA BROCHETAS $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226 $ 2.226
Total Neto $ 35.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.708
TOTAL OC $ 42.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.