Orden de Compra. Nº4159-261-SE20 "21 PULVERIZADORES A GASOLINA (FUMIGADORES) - SEP VARIOS EST. EDUCACIONALES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-261-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 21 PULVERIZADORES A GASOLINA (FUMIGADORES) - SEP VARIOS EST. EDUCACIONALES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 - LEY SEP VARIOS EST. EDUCACIONALES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 888652,8
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCRUCES
Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL
R.U.T. 76.093.411-9
Sucursal MCRUCES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101802
Pulverizadores1Unidad no definida21 PULVERIZADORES A GASOLINA POR CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PARRAL, DEPENDIENTE DEL DAEM CON CARGO A LEY SEP, ÍTEM "OTROS" 215.29.05.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).21 PULVERIZADORES POR CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PARRAL, DEPENDIENTE DEL DAEM CON CARGO A LEY SEP, ÍTEM "OTROS" 215.29.05.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL $ 5.846.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.846.400 $ 5.846.400
Total Neto $ 5.846.400
Descuento $ 1.169.280
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 888.653
TOTAL OC $ 5.565.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.