Orden de Compra. Nº4159-276-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-276-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA ESCUELA G-558 RENAICO CARGO MANTENCION IMPLEMENTACION JEC PRE-BASICA
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 15471,427635
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPinturas aceitosasGALONES OLEO BLANCO $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.059 $ 22.059
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica1UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLADORA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
39121711
Entubación4UnidadEntubaciónMOLDURAS DE 10X20 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesLTS. DE AGUARRAS $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
26121501
Cable calentador50UnidadCable calentadorMTS. ALAMBRE ROJO, BLANCO $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.933
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA DE 1" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubos fluorescentesEQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 2 X 40 $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLOS DE 9" $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.437
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCajas eléctricasCAJAS DISTRIBUIDORAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31161504
Tornillos para metales50UnidadTornillos para metalesSPAK DE 1" $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252
Total Neto $ 81.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.471
TOTAL OC $ 96.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.