Orden de Compra. Nº4159-277-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-277-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA ESCUELA 567 SANT. URRUTIA CARGO MANTENCION IMPLEMENTACION JEC PRE-BASICA
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 17309,184528
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPinturas aceitosasGALONES OLEO BLANCO $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
39121711
Entubación8UnidadEntubaciónMOLDURAS DE 10X20 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
30111701
Enlucido de yeso5UnidadEnlucido de yesoKGS DE YESO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCajas eléctricasCAJAS DISTRIBUIDORAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadTubos fluorescentesEQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 2 X 40 $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.410 $ 55.412
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesLTS. DE AGUARRAS $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA DE 1" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
39101701
Tubos fluorescentes12UnidadTubos fluorescentesTUBOS F. DE 40 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
26121501
Cable calentador70UnidadCable calentadorMTS. ALAMBRE ROJO, BLANCO $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.706
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresINTERRUPTOR 9/15 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
31161504
Tornillos para metales70UnidadTornillos para metalesSPAK DE 1" $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 353
Total Neto $ 91.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.309
TOTAL OC $ 108.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.