Orden de Compra. Nº
4159-277-SE08
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-277-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA ESCUELA 567 SANT. URRUTIA CARGO MANTENCION IMPLEMENTACION JEC PRE-BASICA
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
-1
Impuesto
17309,184528
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
Pinturas aceitosas
GALONES OLEO BLANCO
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.353
$ 7.353
39121711
Entubación
8
Unidad
Entubación
MOLDURAS DE 10X20
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
30111701
Enlucido de yeso
5
Unidad
Enlucido de yeso
KGS DE YESO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
39121303
Cajas eléctricas
6
Unidad
Cajas eléctricas
CAJAS DISTRIBUIDORAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
39101701
Tubos fluorescentes
6
Unidad
Tubos fluorescentes
EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 2 X 40
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.410
$ 55.412
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
Diluyentes para pinturas y barnices
LTS. DE AGUARRAS
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
BROCHA DE 1"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
39101701
Tubos fluorescentes
12
Unidad
Tubos fluorescentes
TUBOS F. DE 40
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.076
26121501
Cable calentador
70
Unidad
Cable calentador
MTS. ALAMBRE ROJO, BLANCO
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.730
$ 9.706
39111810
Interruptores
1
Unidad
Interruptores
INTERRUPTOR 9/15
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 773
$ 773
31161504
Tornillos para metales
70
Unidad
Tornillos para metales
SPAK DE 1"
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 353
Total Neto
$ 91.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.309
TOTAL OC
$ 108.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.