Orden de Compra. Nº4159-295-SE25 "ARTICULOS LIBRERIA/PIE/OFICIO 55/ESC.IGNACIO URRUT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-295-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA/PIE/OFICIO 55/ESC.IGNACIO URRUT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002-215.29.05.999 ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 1236582,7
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaADQUISICIÓN INSUMOS LIBRERIA/ PIE/OFICIO 55/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA/CARGO ÍTEM: 215.22.04.002"TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"-215.29.05.999"OTROS"/DESPACHO BODEGA DAEM LUIS ALVAREZ ENCARGADO.ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl CELULAR:923862300 PARRAL.ADQUISICIÓN INSUMOS LIBRERIA/ PIE/OFICIO 55/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA/CARGO ÍTEM: 215.22.04.002"TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"-215.29.05.999"OTROS"/DESPACHO BODEGA DAEM LUIS ALVAREZ .ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustrepa $ 8.135.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.135.412 $ 8.135.412
Total Neto $ 8.135.412
Descuento $ 1.627.082
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.236.583
TOTAL OC $ 7.744.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.