Orden de Compra. Nº4159-30-SE11 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-30-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 43565,5630251436
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DON PEPE
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.072.333-9
Sucursal FERRETERIA DON PEPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa6GalónGALONES ESMALTE AL AGUAGALONES ESMALTE AL AGUA $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.528 $ 69.529
31162204
Remaches completos100UnidadREMACHES POP 4x10REMACHES POP 4x10 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FIERRO 4MM.BROCAS FIERRO 4MM. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30102209
Plancha de cobre2UnidadPLANCHA LATON NEGRO 0,8MM.PLANCHA LATON NEGRO 0,8MM. $ 18.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.586 $ 37.587
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCOS DE CORTE 7 1/4" PARA FIERRO RASTADISCOS DE CORTE 7 1/4" PARA FIERRO RASTA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS MOTARODILLOS MOTA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1"BROCHAS 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
23171509
Soldadura3kilogramoKILOS SOLDADURA PUNTO VERDEKILOS SOLDADURA PUNTO VERDE $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.689 $ 7.689
15121802
Lubricantes anticorrosivos2LitroLTS. ANTIOXIDO NEGROLTS. ANTIOXIDO NEGRO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroLTS. DILUYENTELTS. DILUYENTE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
30102309
Perfiles de cobre30TiraTIRAS PERFIL CUADRADO 15x15x1,5TIRAS PERFIL CUADRADO 15x15x1,5 $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.345
Total Neto $ 229.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.566
TOTAL OC $ 272.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.