Orden de Compra. Nº4159-30-SE22 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEP D.A.E.M. PARRALORDEN DE COMPRA DESDE 4159-2-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEP D.A.E.M. PARRALORDEN DE COMPRA DESDE 4159-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 SEP 10% ADMINISTRACION CENTRAL del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor myriam del carmen
Razón Social MYRIAM DEL CARMEN ORTIZ ORTIZ
R.U.T. 14.331.237-2
Sucursal myriam del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadSERVICIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEP DAEM PARRAL, DESDE LICITACION 4159-2-LE22, CON CARGO AL 10% ADM.CENTRAL SEP AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.-SERVICIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEP DAEM PARRAL, DESDE LICITACION 4159-2-LE22, CON CARGO AL 10% ADM.CENTRAL SEP AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 14.000.000
Total Neto $ 14.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.