Orden de Compra. Nº
4159-308-SE09
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-308-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
3307,117646329
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Pepe
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Bolsa
BOLSA DE PINTURA
BOLSA DE PINTURA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
30103603
Madera de encuadre
6
Unidad
LISTONES DE 2 X 2
LISTONES DE 2 X 2
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY NEGRO
SPRAY NEGRO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY CAFE
SPRAY CAFE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO DE PINTAR
RODILLO DE PINTAR
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 2"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
1/4 CLAVOS PUNTA 2
1/4 CLAVOS PUNTA 2
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305
$ 305
30103603
Madera de encuadre
6
Unidad
LISTONES DE 1 X 1
LISTONES DE 1 X 1
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31201610
Colas
1
kilogramo
COLA
COLA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 17.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.307
TOTAL OC
$ 20.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.