Orden de Compra. Nº4159-308-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-308-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 3307,117646329
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1BolsaBOLSA DE PINTURABOLSA DE PINTURA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
30103603
Madera de encuadre6UnidadLISTONES DE 2 X 2LISTONES DE 2 X 2 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY NEGROSPRAY NEGRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY CAFESPRAY CAFE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE PINTARRODILLO DE PINTAR $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31162003
Clavos de acabado1Unidad1/4 CLAVOS PUNTA 21/4 CLAVOS PUNTA 2 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305 $ 305
30103603
Madera de encuadre6UnidadLISTONES DE 1 X 1LISTONES DE 1 X 1 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31201610
Colas1kilogramoCOLACOLA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 17.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.307
TOTAL OC $ 20.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.