Orden de Compra. Nº4159-309-SE23 "MATERIAL LIBRERIA - FAEP2022 CARLOS ZUÑIGA FUENTES OFICIO 5"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-309-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA - FAEP2022 CARLOS ZUÑIGA FUENTES OFICIO 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-22-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 - 215.22.04.009 CARLOS ZUÑIGA FUENTES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 61149,22
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaMATERIAL LIBRERIA. CARGO FAEP2022. ITEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 Y "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES" 215.22.04.009. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.(ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL. FONO: 9-42382477)MATERIAL LIBRERIA. CARGO FAEP2022. ITEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 Y "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES" 215.22.04.009. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.(ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL. FONO: 9-42382477) $ 402.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.297 $ 402.297
Total Neto $ 402.297
Descuento $ 80.459
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.149
TOTAL OC $ 382.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.