Orden de Compra. Nº4159-316-SE20 "ÚTILES ASEO - DAEM MOVILIZACION Y LOCALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-316-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ASEO - DAEM MOVILIZACION Y LOCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-20-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 - DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 41009,79
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CONVENIO SUPERMERCADO PARA MOVILIZACIÓN Y LOCALES DAEM, CON CARGO DAEM, ÍTEM "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CONVENIO SUPERMERCADO PARA MOVILIZACIÓN Y LOCALES DAEM, CON CARGO DAEM, ÍTEM "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). $ 239.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.823 $ 239.823
Total Neto $ 239.823
Descuento $ 23.982
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.010
TOTAL OC $ 256.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.