Orden de Compra. Nº4159-320-SE24 "INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES - SEP ARRAU MENDEZ 108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-320-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES - SEP ARRAU MENDEZ 108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP ARRAU MENDEZ del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 89633,45
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Alfonso
Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T. 76.103.978-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manuel Alfonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaINSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES. CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CLINSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES. CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL $ 589.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.694 $ 589.694
Total Neto $ 589.694
Descuento $ 117.939
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.633
TOTAL OC $ 561.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.