Orden de Compra. Nº
4159-324-SE13
"
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-324-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA MISTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
6834,09243695917
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Razón Social
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES
R.U.T.
10.126.245-6
Sucursal
JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
CARTON PIEDRA ARTEL 1,5 MM 55X77
CARTON PIEDRA ARTEL 1,5 MM 55X77
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
60121153
Hojas de transferencia
20
Unidad
HOJA ADHESIVA TAMAÑO CARTA
HOJA ADHESIVA TAMAÑO CARTA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.185
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
LAPIZ MINA CON MONO (INSENTIVO)
LAPIZ MINA CON MONO (INSENTIVO)
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
HUINCHA EMBALAJE CAFE-TRANSPARENTE
HUINCHA EMBALAJE CAFE-TRANSPARENTE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.647
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHA USATAPE BLANCA 36MMX40MT
HUINCHA USATAPE BLANCA 36MMX40MT
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA ARTEL 50 CM (COD 290-150)
REGLA ARTEL 50 CM (COD 290-150)
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44122008
Divisores con uñetas
30
Unidad
SEPARADOR 6 DIF OFICIO BLANCO-COLOR
SEPARADOR 6 DIF OFICIO BLANCO-COLOR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO DANTE ASISTENCIA 100HJ
LIBRO DANTE ASISTENCIA 100HJ
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
60131802
Palos de ritmo
8
Unidad
PALO MAQUETERO ARTEL 10X10
PALO MAQUETERO ARTEL 10X10
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA ADIX 30 CM. VERDE
REGLA ADIX 30 CM. VERDE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
Total Neto
$ 40.874
Descuento
$ 4.905
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.834
TOTAL OC
$ 42.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.