Orden de Compra. Nº4159-325-SE25 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-325-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 PRESUPUESTO DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 11286,9579838
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111520
Papel secante1Unidad no definidaMATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO: 9-23839341).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: CALLE BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA.- RECEPCIONA UNIDAD DE ADQUISICIONES.- FONO: 923862300MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTR $ 74.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.256 $ 74.256
Total Neto $ 74.256
Descuento $ 14.851
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.287
TOTAL OC $ 70.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.