|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4159-332-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO/PRESUPUESTO DAEM/OFICIO 32/ESCUELA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4159-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-K |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
39031,42857132 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
|
Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.591.360-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131611
| Palas para basura | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO/CARGO AL PRESUPUESTO DAEM/OFICIO 32/ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES/CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO".DESPACHO EN BODEGA DEL DAEM,ANIBAL PINTO 1171,CELULAR:923882895,LUIS ALVAREZ ENCARGADO.ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341 PARRAL. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO/CARGO AL PRESUPUESTO DAEM/OFICIO 32/ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES/CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO".DESPACHO EN BODEGA DEL DAEM,ANIBAL PINTO 1171,CELULAR:923882895,LUIS ALVAREZ ENCARGADO.ENV |
$ 256.786,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 256.786
|
$ 256.786
|
|
|
Total Neto
|
$ 256.786
|
|
Descuento
|
$ 51.357
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.031
|
|
$ 244.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.