Orden de Compra. Nº4159-341-SE20 "MATERIALES FERRETERIA - FAEP2019 MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN PUBLICA ESC. STGO URRUTIA - 81"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-341-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA - FAEP2019 MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN PUBLICA ESC. STGO URRUTIA - 81
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 - FAEP2019 MOVAMONOS POR LA EDUCACION ESC. STGO URRUTIA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 798213,37
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCRUCES
Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL
R.U.T. 76.093.411-9
Sucursal MCRUCES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA POR CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, CON CARGO FAEP 2019 MOVAMONOS POR LA EDUC. PUBLICA, ÍTEM "MAT. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE" 215.22.04.010, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PUBLICA FAEP2019.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA POR CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, CON CARGO FAEP 2019 MOVAMONOS POR LA EDUC. PUBLICA, ÍTEM "MAT. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE" 215.22.04.010, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA ( $ 5.251.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.251.404 $ 5.251.404
Total Neto $ 5.251.404
Descuento $ 1.050.281
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.213
TOTAL OC $ 4.999.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.