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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-355-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLER DE ARTE PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 67, CON CARGO A LA LEY SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
32395 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTELARA |
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Razón Social |
INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.993.646-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTELARA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121204
| Pintura de témpera lavable | 1 | Unidad no definida | 5 KILOS DE MASA BLANCA MARA MOLDEAR/ 8 FRASCOS DE TEMPERA DE 500 ML. (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AMARILLO, NARANJO, VIOLETA Y ROSADO)/ 8 FRASCOS DE PINTURA PARA TELA DE 60 ML. ( COLOR: ROJO, NARANJO, VIOLETA, AZUL, PASTEL CELESTE, PASTEL ROSA Y CARMIN)/ 6 FRASCOS DE PINTURA PARA VIDRIO DE 40 ML. (UN FRASCO DE CADA COLOR: INCOLORO, AMARILLO, AZUL, MAGENTA, VERDE MENTA Y ROSA PASTEL/DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL/ DEBE INCLUIR COSTO DEL FLETE DE DE ENVIO/ POSTULAR POR EL 100% PRO | MATERIALES PARA TALLER DE ARTE PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 67, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-231-COT24 (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY. |
$ 170.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.500
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$ 170.500
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Total Neto
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$ 170.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.395
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$ 202.895
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.