Orden de Compra. Nº4159-373-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-373-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 15942,4331747786
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos4UnidadSILICONASSILICONAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO DIAMANTADODISCO DIAMANTADO $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
31162201
Remaches ciegos50UnidadREMACHES POP 4X10REMACHES POP 4X10 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 420
27112801
Brocas1UnidadBROCA 4,0 MMBROCA 4,0 MM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31162003
Clavos de acabado50UnidadCLAVOS CONCRETO 1/2CLAVOS CONCRETO 1/2 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630
60123601
Pegamento de purpurina4UnidadTAPAGOTERAS ELASTOSELLOTAPAGOTERAS ELASTOSELLO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773
30102213
Plancha de latón12UnidadPLANCHA LISA GALVANIZADA 0,40PLANCHA LISA GALVANIZADA 0,40 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.941
Total Neto $ 83.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.942
TOTAL OC $ 99.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.