Orden de Compra. Nº4159-382-SE07 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-382-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA E-573 LUIS GOMEZ MODALIDAD LENGUAJE
Proveniente de Licitación 4159-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 15 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 4876,933224
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111614
Papeles o papeles de seda para álbumes30UnidadPapeles o papeles de seda para álbumesHOJAS OPALINA TELA OFICIO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.269
60121150
Papel Crepé6PliegoPapel CrepéPAPEL CREPE $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
60121113
Cartulina metálica3TuboCartulina metálicaCARTULINA METALICA AZUL $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 769
14121503
Cartulina4PliegoCartulinaPAPEL CARTULINA ENTRETENIDO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472 $ 471
14121503
Cartulina2UnidadCartulinaCARTULINA AZUL $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
24112501
Cartones acanalados ranurados5UnidadCartones acanalados ranuradosCARTON FORRADO $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305 $ 1.303
14121503
Cartulina2UnidadCartulinaCARTULINA CAFE $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
14111525
Papel multiuso20UnidadPapel multiusoPAPEL VOLANTIN $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31201610
Cola fría1UnidadCola fríaCOLA FRIA ARTEL 450 GRS $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786 $ 786
31201606
Calafateos1UnidadCalafateosSILICONA GRANDE $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887 $ 887
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaTINTA CANON 40 KORES NEGRO $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.530 $ 17.529
Total Neto $ 25.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.877
TOTAL OC $ 30.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.