Orden de Compra. Nº
4159-412-SE09
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-412-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
48315,8823528422
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Pepe
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162201
Remaches ciegos
1
Caja
CAJA REMACHE POP S/1 1/4"
CAJA REMACHE POP S/1 1/4"
$ 6.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCO DE PULIR DE 7"
DISCO DE PULIR DE 7"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCO DE CORTE DE 14"
DISCO DE CORTE DE 14"
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
42151805
Discos de acabado o pulido
7
Unidad
DISCO DE CORTE DE 7"
DISCO DE CORTE DE 7"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.644
$ 7.647
27112802
Hojas de sierra
20
Unidad
HOJAS DE SIERRA
HOJAS DE SIERRA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
27112826
Sierra de calar
6
Unidad
MARCOS DE SIERRA
MARCOS DE SIERRA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
27111902
Limas
10
Unidad
LIMAS PARA METAL DE DIENTE FINO
LIMAS PARA METAL DE DIENTE FINO
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
15121803
Antioxidantes
1
Unidad
ANTIOXIDO NEGRO GALON
ANTIOXIDO NEGRO GALON
$ 7.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.370
$ 7.370
23171509
Soldadura
50
kilogramo
SOLDADURA E-6011 1/8
SOLDADURA E-6011 1/8
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.150
$ 128.151
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
Total Neto
$ 254.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.316
TOTAL OC
$ 302.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.