Orden de Compra. Nº4159-412-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-412-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 48315,8823528422
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos1CajaCAJA REMACHE POP S/1 1/4"CAJA REMACHE POP S/1 1/4" $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCO DE PULIR DE 7"DISCO DE PULIR DE 7" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCO DE CORTE DE 14"DISCO DE CORTE DE 14" $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
42151805
Discos de acabado o pulido7UnidadDISCO DE CORTE DE 7"DISCO DE CORTE DE 7" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.647
27112802
Hojas de sierra20UnidadHOJAS DE SIERRAHOJAS DE SIERRA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
27112826
Sierra de calar6UnidadMARCOS DE SIERRAMARCOS DE SIERRA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
27111902
Limas10UnidadLIMAS PARA METAL DE DIENTE FINOLIMAS PARA METAL DE DIENTE FINO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
15121803
Antioxidantes1UnidadANTIOXIDO NEGRO GALONANTIOXIDO NEGRO GALON $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370
23171509
Soldadura50kilogramoSOLDADURA E-6011 1/8SOLDADURA E-6011 1/8 $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.150 $ 128.151
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
Total Neto $ 254.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.316
TOTAL OC $ 302.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.