Orden de Compra. Nº4159-438-SE24 "ADQUISICIONES-OFICIO 14-COLACIONES DIA DEL NIÑO-SEP ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-438-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES-OFICIO 14-COLACIONES DIA DEL NIÑO-SEP ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 LEY SEP ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 3359,01
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Alfonso
Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T. 76.103.978-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manuel Alfonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaCOLACIONES DIA DEL NIÑO- ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE, CARGO SEP. ITEM "PARA PERSONAS" 215.22.01.001. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477/ DESPACHO: A CONVENIR, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942383206COLACIONES DIA DEL NIÑO- ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE, CARGO SEP. ITEM "PARA PERSONAS" 215.22.01.001. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477/ DESPACHO: A CONVENIR, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAE $ 22.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.099 $ 22.099
Total Neto $ 22.099
Descuento $ 4.420
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.359
TOTAL OC $ 21.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.