Orden de Compra. Nº4159-448-SE21 "MATERIALES DE LIBRERIA FAEP 2020"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-448-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA FAEP 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 FAEP 2020 NIDER ORREGO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 97132,37
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE ELENA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T. 76.867.795-6
Sucursal SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1Unidad no definidaMATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO, CON CARGO AL FAEP 2020, ITEM: 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477)MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO, CON CARGO AL FAEP 2020, ITEM: 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) $ 527.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.034 $ 527.034
Total Neto $ 527.034
Descuento $ 15.811
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.132
TOTAL OC $ 608.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.