Orden de Compra. Nº4159-45-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-45-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION F-570 MAGDALENA HERNANDEZ
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna -1
Impuesto 20374,706639
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10UnidadPerfiles de aleaciones ferrosasPERFILES 20X30 MM DE 2 $ 6.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.890 $ 68.891
27111508
Sierras3UnidadSierrasSIERRAS DE FIERRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
23171528
Pantallas o cortinas para soldar1UnidadPantallas o cortinas para soldarVIDRIO MASCARA PARA SOLDAR $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
30161705
Protector de goma para pisos72UnidadProtector de goma para pisosGOMAS TAPAS TUBOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.227
23171509
Soldadura2kilogramoSoldaduraSOLDADURA PUNTO VERDE 1" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
15121803
Antioxidantes1LitroAntioxidantesANTICORROSIVO NEGRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDiluyentes para pinturas y barnicesDILUYENTE $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
Total Neto $ 107.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.375
TOTAL OC $ 127.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.