Orden de Compra. Nº4159-451-SE15 "MAT. LIBRERIA INTEGRACION F-592"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-451-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT. LIBRERIA INTEGRACION F-592
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 114490,647051
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaPRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, INTEGRACION ESCUELA IGNACIO URRUTIA, CON CARGO A LOS ITEM:215.22.04.001; 215.22.04.009 Y 215.29.05.001 COTIZACION 446 CONVENIO DE SUMINISTROPRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, INTEGRACION ESCUELA IGNACIO URRUTIA, CON CARGO A LOS ITEM:215.22.04.001; 215.22.04.009 Y 215.29.05.001 COTIZACION 446 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 602.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.582 $ 602.582
Total Neto $ 602.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.491
TOTAL OC $ 717.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.