Orden de Compra. Nº4159-479-AG25 "INSUMOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 16, CON CARGO A LA LEY SEP, ADQUISICION PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-351-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-479-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 16, CON CARGO A LA LEY SEP, ADQUISICION PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-351-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 LEY SEP ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 516015,3
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SmartGest Solutions SpA
Razón Social DUARTEURBINA & CIA SPA
R.U.T. 77.945.395-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SmartGest Solutions SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201512
Cuerdas para saltar1Unidad no definidaCANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD/ DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS/ DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/ IMPORTANTE: DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA SEÑALANDO N° DE CONTACTO TELEFONICOINSUMOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 16, CON CARGO A LA LEY SEP, ADQUISICION PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-351-COT25, CON CARGO AL ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002 (FAVOR ENVIAR FACTURA $ 2.715.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.870 $ 2.715.870
Total Neto $ 2.715.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.015
TOTAL OC $ 3.231.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.