Orden de Compra. Nº
4159-492-SE09
"
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4159-492-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna
Parral
Impuesto
109484,705882147
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Pepe
Razón Social
JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T.
2.293.044-3
Sucursal
Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162201
Remaches ciegos
2
Caja
CAJAS REMACHES POP
CAJAS REMACHES POP
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.446
$ 13.445
30103605
Tablas de madera
32
Unidad
TABLA CEPILLADA 1*8
TABLA CEPILLADA 1*8
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.168
$ 59.160
30103605
Tablas de madera
40
Unidad
LISTON BRUTO 2*3*3.20
LISTON BRUTO 2*3*3.20
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.336
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad
CAJA DE SPAX 11/2
CAJA DE SPAX 11/2
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad
PLANCHA MELAMINA 15mm.
PLANCHA MELAMINA 15mm.
$ 29.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.418
$ 176.420
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
30
Unidad
PERFIL 20*40*2.0
PERFIL 20*40*2.0
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.370
$ 224.370
42151805
Discos de acabado o pulido
6
Unidad
DISCO DE CORTE 7
DISCO DE CORTE 7
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
42151805
Discos de acabado o pulido
3
Unidad
DISCOS DE DESBASTE
DISCOS DE DESBASTE
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.546
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS
BROCHAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
23171509
Soldadura
12
kilogramo
SOLDADURA 1/8
SOLDADURA 1/8
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.756
$ 30.756
31162002
Clavos de sombrerete
5
kilogramo
CLAVOS 4"
CLAVOS 4"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
ANTIOXIDO
ANTIOXIDO
$ 2.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.083
$ 7.084
Total Neto
$ 576.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.485
TOTAL OC
$ 685.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.