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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-508-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-127-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69130700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
10080,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA |
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Razón Social |
WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.233.470-2 |
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Sucursal |
LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | CAJA METAL CHICA | CAJA METAL CHICA |
$ 7.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.942
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$ 7.942
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | TINTA EPSON TO 733 CYAN | TINTA EPSON TO 733 CYAN |
$ 1.777,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.662
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$ 10.662
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44122026
| Quitagrapas o sacacorchetes | 4 | Unidad | SACACORCHETES | SACACORCHETES |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 940
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$ 940
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60121535
| Goma de borrar | 10 | Unidad | GOMA DE BORRAR S20 | GOMA DE BORRAR S20 |
$ 152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520
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$ 1.520
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43201809
| CD de lectura y escritura | 50 | Unidad | CD MASTER G | CD MASTER G |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250
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$ 5.250
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14111511
| Papel de escribir | 10 | Unidad | RESMAS EQUALIT OFICIO | RESMAS EQUALIT OFICIO |
$ 2.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.740
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$ 26.740
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Total Neto
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$ 53.054
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.080
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$ 63.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.