Orden de Compra. Nº4159-509-SE25 "MATERIALES DE LIBRERÍA/VTF/OFICIO# 121/SALA CUNA Y"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-509-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA/VTF/OFICIO# 121/SALA CUNA Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001- 215.22.04.009 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS. del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 23204,32
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA /VTF/OFICIO# 121/SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS.CON CARGO A LOS ÍTEMS: 215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA/ 215.22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.DESPACHO A: DELICIAS SUR # 1335 POBLACIÓN LOS OLIVOS PARRAL.ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA /VTF/OFICIO# 121/SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS.CON CARGO A LOS ÍTEMS: 215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA/ 215.22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.DESPACHO A: DELICIAS SUR # 1335 POB $ 152.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.660 $ 152.660
Total Neto $ 152.660
Descuento $ 30.532
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.204
TOTAL OC $ 145.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.