Orden de Compra. Nº4159-520-SE10 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-520-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 33880,5126050409
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DON PEPE
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.072.333-9
Sucursal FERRETERIA DON PEPE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónGALONES LATEXGALONES LATEX $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387
86131502
Pintura34BolsaBOLSAS DE PINTURABOLSAS DE PINTURA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.726 $ 55.714
27111602
Martillos4UnidadMARTILLOSMARTILLOS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.134
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA MEDIR DE 8HUINCHA MEDIR DE 8 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOSRODILLOS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOSRODILLOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS RODILLOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31211903
Equipo para protección4UnidadANTIPARRASANTIPARRAS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.050
31211910
Mitones8UnidadGUANTE GOMAGUANTE GOMA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
47131615
Escobillones8UnidadPALOS ESCOBILLONPALOS ESCOBILLON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
27112802
Hojas de sierra1HojaHOJA SERRUCHOHOJA SERRUCHO $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
13111016
Polietileno11,26kilogramoKG. POLIETILENOKG. POLIETILENO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.347 $ 20.344
23171604
Cortadores de alambres o cables6kilogramoKG. ALAMBRE Nº14KG. ALAMBRE Nº14 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.697
31211910
Mitones8ParPARES GUANTESPARES GUANTES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.084
Total Neto $ 178.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.881
TOTAL OC $ 212.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.