Orden de Compra. Nº4159-520-SE23 "MATERIAL LIBRERIA - FAEP2022 EL LIBERTADOR 77"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-520-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA - FAEP2022 EL LIBERTADOR 77
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-22-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001-215.22.04.002-215.22.04.009 FAEP2022 LIBERTADOR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 79071,92
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida(FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).MATERIALES LIBRERIA. CARGO SEP. ITEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC COMPUTACIONALES" 215.22.04.009. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 520.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.210 $ 520.210
Total Neto $ 520.210
Descuento $ 104.042
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.072
TOTAL OC $ 495.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.