Orden de Compra. Nº4159-535-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-535-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 18229,6218487187
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva2UnidadPANEL ACMA 5 MT.PANEL ACMA 5 MT. $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.899
30102304
Perfiles de acero7UnidadPERFIL 20X2CMPERFIL 20X2CM $ 4.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.233 $ 30.235
31161601
Pernos de anclaje25UnidadPERNOS DE EXPANSION 8/3PERNOS DE EXPANSION 8/3 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31161601
Pernos de anclaje10UnidadTIRAFONDOS 8X3TIRAFONDOS 8X3 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadCLAVOS 2"CLAVOS 2" $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441 $ 441
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO CAFEOLEO CAFE $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958 $ 2.958
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTEDILUYENTE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 3/32HSOLDADURA 3/32H $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563 $ 2.563
Total Neto $ 95.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.230
TOTAL OC $ 114.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.