Orden de Compra. Nº4159-552-SE21 "UTILES ESCOLARES - SEP PABLO NERUDA 181"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-552-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2021
Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES - SEP PABLO NERUDA 181
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 SEP PABLO NERUDA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 234088,55
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE ELENA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T. 76.867.795-6
Sucursal SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaUTILES ESCOLARES PARA COLEGIO PABLO NERUDA, CARGO LEY SEP, ITEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DA EMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) DESPACHAR A CALLE ARTURO PRAT 250 ESQUINA AVENIDA ANIBALPINTO. CARLOS JIMENEZ 994007709 O EDUARD IBAÑEZ 950137669  $ 1.270.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.150 $ 1.270.150
Total Neto $ 1.270.150
Descuento $ 38.105
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.089
TOTAL OC $ 1.466.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.