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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-579-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 14 CON CARGO A LA LEY SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-25-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
50857,4117504 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad no definida | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 14 CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS "ALIMENTOS PARA PERSONAS" 215.22.01.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: A CONVENIR | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 14 CON CARGO A LA LEY SEP ITEMS "ALIMENTOS PARA PERSONAS" 215.22.01.001 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42 |
$ 334.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.588
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$ 334.588
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Total Neto
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$ 334.588
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Descuento
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$ 66.918
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.857
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$ 318.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.